《新时代国有企业内部审计与企业风险规避》

《新时代国有企业内部审计与企业风险规避》

开课时间:2024 课程时长: 12
授课讲师:专家 课程价格:¥3980
天数:2
开课地点:南京、南宁、厦门、成都、西安
专业分类:财务会计类、财务会计类:总经理财务、财务会计类:财务综合、财务会计类:管理会计、财务会计类:审计管理
行业分类:
岗位分类:
关键字:新时代,国有企业内部审计,企业风险规避
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开课计划

城市 天数 价格 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
厦门 2 398015-16
西安 2 398024-25
成都 2 398017-18
南京 2 398027-28
南宁 2 398013-14

背景与目标

课程背景:


各有关单位:
习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调指出,做好新时代新征程审计工作,必须苦练内功,坚持依法审计,做实研究型审计,打造经济监督的“特种部队”,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳。国有企业内部审计作为特殊的内部审计力量,应提高政治站位,积极配合国家审计工作,促进审计监督体系健全完善,提升审计监督整体效能。
本课程根据新修订的《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》(2018 年审计署第 11 号令)以及《中国内部审计准则》《国务院国资委关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》(国资发改革〔2022〕79 号),聚焦内部审计业务实操,突出实践导向、问题导向、效果导向,综合运用理论讲授、政策解读、案例教学、研讨式教学等方式开展系统培训,努力做到悟规律、明方向、学方法、增智慧,全面提升内部审计人员业务水平。
现代信息技术的广泛应用必将并且已经引起会计、审计工作的重大变革。大数据背景下,如何进行审计数据查询?如何进行审计数据采集、整理与验证?如何进行审计数据分析?为此我中心邀请有关专家特举办“新时代国有企业内部审计与企业风险规避高级研修班”,本课程将在讲授大数据审计基本方法的基础上,带领学员解决上述问题,请各单位积极选派相关人员参加学习。

适合人员概述

各企事业单位全体审计干部、审计稽核部经理、审计稽核人员、纪检监察审计部人员等。

主要内容

课程大纲:


(一)风险规避——企业内部审计实务
1.内部审计概述
2.内部审计的准则体系
3.内部审计的职业道德规范
4.内部审计的机构与人员设置

5.合规性审计


(二)内部审计的“基石”
1.内部审计的六性特征
2.内部审计的职能定位
3.“以终为始”看中国内部审计人员职业道德规范

4.“宇宙观”看国际内部审计师协会职业道德规范


(三)内部审计作业的“流水线”-流程设计
1.准备阶段
2.实施阶段
3.报告阶段
4.跟踪阶段

5.充分利用审计结果 6 步法操作


(四)审计人员四能四会胜任力
1.遇事能干,内部审计的方向选择:审什么
2.遇事能查,内部审计操作实务:怎么审
3.开口能说,基于心理学的审计沟通方法论
4.团队能带,审计项目现场管理

5.提笔能写,审计报告及审计整改操作实务


(五)内部审计技术及方法落地
1.抽样技术之三种属性抽样审计比较
2.分析性技术的五种方法
3.内部审计工作底稿档案的结构设计

4. 【案例】z 公司销售与收款环节审计案例


(六)内部审计管理(监察)
1.内部审计的部门管理
2.内部审计项目管理
3.内部审计质量控制
4.风险评估

5.构建反舞弊机制(【反舞弊机制案例分享】)


主办单位:
上海复锐企业管理咨询有限公司
联系方式:
电话:021-65210156、021-65214838  18917636997
网址:www.free863.com
周末及下班时间服务热线:13817832229

授课老师

专家


每期授课讲师将邀请来自相关部门熟悉政策法规、具有丰富实践经验的领导,地方审计局领导、审计大学教授、财经大学教授。

学员反馈

感谢您的光临,我们将尽快和您联系并核实您的信息,发送该课程相关资料。您也可致电021-65210156,向课程顾问索取相关资料,或咨询课程相关问题。
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